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行政事业资产与财务
2024,
Issue
(21) :
106-108.
内部审计在公司治理结构和内部控制体系中的作用与价值
李铮
行政事业资产与财务
2024,
Issue
(21) :
106-108.
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来源:
维普
万方数据
内部审计在公司治理结构和内部控制体系中的作用与价值
李铮
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1.
甘肃信通通利房地产开发有限公司 甘肃·兰州
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摘要
内部审计是公司治理结构和内部控制体系的重要组成部分,独立、客观的内部审计和完善的公司治理结构和内部控制体系,能提高公司运营效率,提升公司的风险管理水平,确保公司的健康稳定发展.本文探讨了内部审计在公司治理结构和内部控制体系中的作用与价值,并提出了相应的优化对策,以期加强公司的内部审计工作,完善公司治理结构和内部控制体系,为公司的内部管理和高质量发展提供理论指导.
关键词
内部审计
/
公司治理
/
内部控制体系
/
作用与价值
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出版年
2024
行政事业资产与财务
湖北人民出版社 湖北华楚报刊中心
行政事业资产与财务
影响因子:
0.393
ISSN:
1674-585X
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