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中国管理信息化
2020,
Vol.
23
Issue
(7) :
29-30.
电力企业深化建构完善审计成果管控系统策略
张伟耀
徐金富
张璐
傅文渊
中国管理信息化
2020,
Vol.
23
Issue
(7) :
29-30.
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电力企业深化建构完善审计成果管控系统策略
张伟耀
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徐金富
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作者信息
1.
国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司,浙江绍兴312000
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摘要
近年来国家不断加强对审计工作的重视,国家电网公司加强内审工作的落实、随着电力体制改革深入,电力企业集约化管理等要求不断提高.内审是公司治理的重要手段,可以监督企业经济行为,避免舞弊现象出现,是电力企业持续健康发展的保障.文章对电力企业审计管理进行了研究,对电力企业内审当前的状况展开讨论,从优化内审环境,提升内审人员专业胜任能力,完善内审成果转化机制,加强内审质量控制等方面提出内审优化方案.
关键词
电力企业
/
内审
/
优化策略
引用本文
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出版年
2020
中国管理信息化
吉林科学技术出版社
中国管理信息化
CHSSCD
影响因子:
0.446
ISSN:
1673-0194
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