中国管理信息化2020,Vol.23Issue(15) :20-21.DOI:10.3969/j.issn.1673-0194.2020.15.008

企业内部审计风险及其防范措施分析

胡菲菲
中国管理信息化2020,Vol.23Issue(15) :20-21.DOI:10.3969/j.issn.1673-0194.2020.15.008

企业内部审计风险及其防范措施分析

胡菲菲1
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作者信息

  • 1. 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),西安710063
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摘要

文章就目前企业的内部审计风险问题进行了探索,对企业内部审计的现状、企业内部审计风险产生的原因进行分析,阐述了防范内部审计风险的必要性,提出企业内部审计风险防范措施,为企业防范内部审计风险提供可行性建议,促进企业持续、健康发展.

关键词

企业/内部审计/风险/管理/防范

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出版年

2020
中国管理信息化
吉林科学技术出版社

中国管理信息化

CHSSCD
影响因子:0.446
ISSN:1673-0194
被引量5
参考文献量6
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