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中国管理信息化
2020,
Vol.
23
Issue
(15) :
20-21.
DOI:
10.3969/j.issn.1673-0194.2020.15.008
企业内部审计风险及其防范措施分析
胡菲菲
中国管理信息化
2020,
Vol.
23
Issue
(15) :
20-21.
DOI:
10.3969/j.issn.1673-0194.2020.15.008
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企业内部审计风险及其防范措施分析
胡菲菲
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作者信息
1.
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),西安710063
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摘要
文章就目前企业的内部审计风险问题进行了探索,对企业内部审计的现状、企业内部审计风险产生的原因进行分析,阐述了防范内部审计风险的必要性,提出企业内部审计风险防范措施,为企业防范内部审计风险提供可行性建议,促进企业持续、健康发展.
关键词
企业
/
内部审计
/
风险
/
管理
/
防范
引用本文
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出版年
2020
中国管理信息化
吉林科学技术出版社
中国管理信息化
CHSSCD
影响因子:
0.446
ISSN:
1673-0194
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5
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6
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