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中国民商
2022,
Issue
(8) :
127-129.
讨论如何有效发挥企业内部审计监督职能
李冉
中国民商
2022,
Issue
(8) :
127-129.
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讨论如何有效发挥企业内部审计监督职能
李冉
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1.
山东高速投资控股有限公司
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摘要
内部审计工作作为企业内部最重要的监督方式,能够有效应对企业面临的激烈外部环境和内部规划发展道路,并为企业的经营管理和业务活动指明方向.再加上我国现阶段企业内部审计监督模式具有先导性、服务性以及综合性特点,使得企业内部审计监督工作能够从更高的层面介入.本文对企业内部审计监督职能的相关概念进行阐述,分析企业内部审计监督工作存在的问题,并提出对应解决措施,帮助企业管理人员最大程度发挥企业内部审计监督职能.
关键词
企业内部审计
/
监督职能
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出版年
2022
中国民商
中国民营科技实业家协会
中国民商
CHSSCD
影响因子:
0.066
ISSN:
1007-3280
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参考文献量
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