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中国内部审计
2024,
Issue
(1) :
55-57.
混改视域下国有企业内部审计路径探索
刘莉莉
吴国峰
中国内部审计
2024,
Issue
(1) :
55-57.
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混改视域下国有企业内部审计路径探索
刘莉莉
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吴国峰
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作者信息
1.
国网宁夏电力有限公司,邮政编码:750000
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摘要
本文就混改视域下国有企业内部审计创新路径开展全方位探索.首先阐述了国有企业混改的重要意义,明确了国有企业混合所有制改革在提升资金使用价值、强化多元化经济优势互补等方面的重要作用;其次提出审计人员业务能力良莠不齐、重视程度不够、内控机制未与时俱进以及社会资本参与较少等问题;最后针对上述问题提出相应优化措施.
关键词
混改
/
国有企业
/
内部审计
/
创新路径
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出版年
2024
中国内部审计
中国内部审计协会
中国内部审计
CHSSCD
影响因子:
0.51
ISSN:
1004-8278
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