中国内部审计2024,Issue(4) :72-81.

中央企业风险、内控、合规、法律、审计、追责"六位一体"协同运作机制构建研究

富晓霞
中国内部审计2024,Issue(4) :72-81.

中央企业风险、内控、合规、法律、审计、追责"六位一体"协同运作机制构建研究

富晓霞1
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作者信息

  • 1. 中国航天科工集团第三研究院审计与风险管理部,邮政编码:100074
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摘要

当今世界正经历百年未有之大变局,国内外经济形势复杂多变,党的二十大把推进新型工业化、建设现代化产业体系放在推动高质量发展的突出位置.随着中国经济发展步入新发展阶段,中央企业经营管理中面临的各种新风险与挑战逐步显现,有效应对各种风险,切实防止国有资产流失,构建全面覆盖、协同配合、制约有力的监督体系,不断提升重大风险防抗能力和抵御能力已成为当务之急.本文旨在探索如何建设全面风险管理、内部控制、合规管理、法律事务、内部审计、违规经营投资责任追究"六位一体"协同运作机制,分析研判协同运作机制设立的现实意义,从管理体系、组织机构、管控防线、从业队伍、业务安排等方面提出建设方案,以期解决职能交叉、工作重复、合力不足等问题,提升依法合规运营水平,牢牢守住不发生重大风险的底线,确保中央企业健康、平稳、可持续发展.

关键词

中央企业/风险管理/内部控制/内部审计/机制构建

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出版年

2024
中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
参考文献量4
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