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中国内部审计
2024,
Issue
(10) :
25-31.
公立医院内部审计机构质量控制研究——基于某市23家公立医院数据的实证研究
冷静
中国内部审计
2024,
Issue
(10) :
25-31.
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公立医院内部审计机构质量控制研究——基于某市23家公立医院数据的实证研究
冷静
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作者信息
1.
天津市人民医院,邮政编码:300121
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摘要
贯彻党中央关于完善监督体系的政治要求,推动医院高质量发展,是当下公立医疗机构内部审计工作的新形势、新要求和新目标.本文通过对某市 23 家公立医院内部审计机构和审计项目现状进行调查,剖析了内部审计机构独立性有限、审计人员专业技能不足、审计制度不够完善与审计覆盖面不广等问题,提出了实现顶层制度与实际落实之间的有机结合、提升内部审计机构设置与审计任务的对应性、突出项目质量控制的问题导向和整改落实等三方面对策.
关键词
公立医院
/
内部审计
/
机构质量控制
/
项目质量控制
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出版年
2024
中国内部审计
中国内部审计协会
中国内部审计
CHSSCD
影响因子:
0.51
ISSN:
1004-8278
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