中国内部审计2024,Issue(10) :49-51.

公立医院内部控制审计存在问题及对策探讨——以A公立医院为例

张梅 鲍茵茵
中国内部审计2024,Issue(10) :49-51.

公立医院内部控制审计存在问题及对策探讨——以A公立医院为例

张梅 1鲍茵茵1
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  • 1. 安徽医科大学第二附属医院,邮政编码:230601
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摘要

随着新医改政策的持续深入,公立医院在内部管理上面临诸多挑战,内部控制审计作为提升医院管理效率、防范运营风险的重要手段,其重要性日益凸显.本文分析了A公立医院内部控制审计在环境基础、前瞻性、制度体系、信息化及审计力量供需方面的问题及原因,并提出有针对性的对策建议,为推动公立医院内部控制审计工作的规范化和高效化提供借鉴.

关键词

公立医院/内部控制审计/治理能力

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出版年

2024
中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
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