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中国内部审计
2024,
Issue
(11) :
35-40.
在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索
杨文松
杨玲玲
陈杨
鄢皓
彭小渭
甘泉
梁叶
中国内部审计
2024,
Issue
(11) :
35-40.
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来源:
维普
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在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索
杨文松
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杨玲玲
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陈杨
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鄢皓
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彭小渭
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作者信息
1.
中国移动通信集团云南有限公司中国信息通信研究院,邮政编码:650103
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摘要
深入开展研究型审计是实现审计事业高质量发展的必由之路.本文详细阐述了研究型审计在审前、审中和审后三个阶段具体做法,包括聚焦核心风险,优化审计方法,深入业务本质,挖掘共性成因,提出针对性审计建议等关键环节;并结合软件供应链基础管理审计的实践案例,剖析了研究型审计如何有效促进企业的高质量发展,并从中提炼出可供借鉴的经验和启示,旨在为内部审计工作提供有益参考.
关键词
研究型审计
/
软件供应链
/
审计实践
引用本文
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出版年
2024
中国内部审计
中国内部审计协会
中国内部审计
CHSSCD
影响因子:
0.51
ISSN:
1004-8278
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