中国内部审计2024,Issue(11) :35-40.

在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索

杨文松 杨玲玲 陈杨 鄢皓 彭小渭 甘泉 梁叶
中国内部审计2024,Issue(11) :35-40.

在软件供应链基础管理审计中开展研究型审计的实践探索

杨文松 1杨玲玲 1陈杨 1鄢皓 1彭小渭 1甘泉 1梁叶1
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  • 1. 中国移动通信集团云南有限公司中国信息通信研究院,邮政编码:650103
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摘要

深入开展研究型审计是实现审计事业高质量发展的必由之路.本文详细阐述了研究型审计在审前、审中和审后三个阶段具体做法,包括聚焦核心风险,优化审计方法,深入业务本质,挖掘共性成因,提出针对性审计建议等关键环节;并结合软件供应链基础管理审计的实践案例,剖析了研究型审计如何有效促进企业的高质量发展,并从中提炼出可供借鉴的经验和启示,旨在为内部审计工作提供有益参考.

关键词

研究型审计/软件供应链/审计实践

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出版年

2024
中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
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