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中国内部审计
2024,
Issue
(12) :
51-54.
国有企业公司治理审计问题探讨
陈莲
中国内部审计
2024,
Issue
(12) :
51-54.
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来源:
维普
万方数据
国有企业公司治理审计问题探讨
陈莲
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作者信息
1.
华润(集团)有限公司审计部,邮政编码:518052
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摘要
本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴.
关键词
内部审计
/
公司治理
/
国企改革
/
公司法
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出版年
2024
中国内部审计
中国内部审计协会
中国内部审计
CHSSCD
影响因子:
0.51
ISSN:
1004-8278
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