中国内部审计2024,Issue(12) :51-54.

国有企业公司治理审计问题探讨

陈莲
中国内部审计2024,Issue(12) :51-54.

国有企业公司治理审计问题探讨

陈莲1
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  • 1. 华润(集团)有限公司审计部,邮政编码:518052
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摘要

本文结合国企改革对国有企业的重点要求以及新《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)对国有企业的法律规定,研究国有企业公司治理审计的重点难点及思路方法,为内部审计如何在国有企业公司治理中更好发挥作用提供有益借鉴.

关键词

内部审计/公司治理/国企改革/公司法

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出版年

2024
中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
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