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关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究

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《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)由中国证券业协会在2023年8月8日正式发布.该指引的发布标志着证券公司内控制度体系的进一步规范和完善.本文以《内审指引》为指导思想,收集对全国近百家证券公司的调研问卷,对内部审计独立性的影响因素进行分析,并依据分析结果,针对性提出建议和措施,以期提升证券行业内部审计工作的治理水平.

陆宣雨、王一兵、朱雨良、蒋江涛、伍慧龙、薛松

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证券公司内部审计指引 独立性 内部审计工作

2024

中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
年,卷(期):2024.(12)