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中国内部审计
2024,
Issue
(12) :
80-85.
关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究
陆宣雨
王一兵
朱雨良
蒋江涛
伍慧龙
薛松
中国内部审计
2024,
Issue
(12) :
80-85.
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维普
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关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究
陆宣雨
1
王一兵
1
朱雨良
1
蒋江涛
1
伍慧龙
1
薛松
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作者信息
1.
民生证券股份有限公司 和融期货有限责任公司,邮政编码:200100
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摘要
《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)由中国证券业协会在2023年8月8日正式发布.该指引的发布标志着证券公司内控制度体系的进一步规范和完善.本文以《内审指引》为指导思想,收集对全国近百家证券公司的调研问卷,对内部审计独立性的影响因素进行分析,并依据分析结果,针对性提出建议和措施,以期提升证券行业内部审计工作的治理水平.
关键词
证券公司内部审计指引
/
独立性
/
内部审计工作
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出版年
2024
中国内部审计
中国内部审计协会
中国内部审计
CHSSCD
影响因子:
0.51
ISSN:
1004-8278
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