中国内部审计2024,Issue(12) :80-85.

关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究

陆宣雨 王一兵 朱雨良 蒋江涛 伍慧龙 薛松
中国内部审计2024,Issue(12) :80-85.

关于《证券公司内部审计指引》中内部审计独立性与充分履职保障的研究

陆宣雨 1王一兵 1朱雨良 1蒋江涛 1伍慧龙 1薛松1
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作者信息

  • 1. 民生证券股份有限公司 和融期货有限责任公司,邮政编码:200100
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摘要

《证券公司内部审计指引》(以下简称《内审指引》)由中国证券业协会在2023年8月8日正式发布.该指引的发布标志着证券公司内控制度体系的进一步规范和完善.本文以《内审指引》为指导思想,收集对全国近百家证券公司的调研问卷,对内部审计独立性的影响因素进行分析,并依据分析结果,针对性提出建议和措施,以期提升证券行业内部审计工作的治理水平.

关键词

证券公司内部审计指引/独立性/内部审计工作

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出版年

2024
中国内部审计
中国内部审计协会

中国内部审计

CHSSCD
影响因子:0.51
ISSN:1004-8278
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