中国乡镇企业会计2024,Issue(10) :40-42.

事业单位会计监督与内部审计协同运行机制探究

单为 郝菊玲 王玉伟
中国乡镇企业会计2024,Issue(10) :40-42.

事业单位会计监督与内部审计协同运行机制探究

单为 1郝菊玲 1王玉伟1
扫码查看

作者信息

  • 1. 山东中医药高等专科学校 山东烟台 264199
  • 折叠

摘要

随着我国经济的迅猛发展以及事业单位改革的持续深化,会计监督与内部审计在事业单位管理中的重要性愈发显著.会计监督确保事业单位财务活动的合法性与合规性,而内部审计则成为评价和优化单位内部控制、提升管理效率的核心环节.本文致力于研究事业单位会计监督与内部审计的协同运作机制,旨在为事业单位的财务管理和内部控制提供有益的参考.

关键词

事业单位/会计监督/内部审计/协同运行机制

引用本文复制引用

出版年

2024
中国乡镇企业会计
中国乡镇企业协会

中国乡镇企业会计

影响因子:0.335
ISSN:1004-8480
段落导航相关论文