中国总会计师2024,Issue(4) :159-161.

公立医院采购业务内部控制研究

黄晓霞 吴波
中国总会计师2024,Issue(4) :159-161.

公立医院采购业务内部控制研究

黄晓霞 1吴波1
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  • 1. 福建省妇幼保健院
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摘要

本文对公立医院采购业务内部控制的现状进行梳理,发现存在组织架构不完善、采购业务流程及制度不够规范统一、供应商后评估机制缺失、采购信息化程度低、人员培养不够重视等问题,据此提出具体应对措施和优化建议,包括完善组织架构、统一规范采购业务流程与制度、建立供应商后评估机制、建设采购业务全流程信息化系统、重视采购人员培养等.从而保证医院采购管理的规范化,降低医院采购风险及采购成本,提高医院运营管理效率.

关键词

公立医院/内部控制/采购业务

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基金项目

福建省科技创新战略研究联合项目(2022R0134)

出版年

2024
中国总会计师
中国总会计师协会

中国总会计师

影响因子:0.348
ISSN:1672-576X
参考文献量3
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