国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
公立医院采购业务内部控制研究
公立医院采购业务内部控制研究
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
原文链接
万方数据
维普
中文摘要:
本文对公立医院采购业务内部控制的现状进行梳理,发现存在组织架构不完善、采购业务流程及制度不够规范统一、供应商后评估机制缺失、采购信息化程度低、人员培养不够重视等问题,据此提出具体应对措施和优化建议,包括完善组织架构、统一规范采购业务流程与制度、建立供应商后评估机制、建设采购业务全流程信息化系统、重视采购人员培养等。从而保证医院采购管理的规范化,降低医院采购风险及采购成本,提高医院运营管理效率。
收起全部
展开查看外文信息
作者:
黄晓霞、吴波
展开 >
作者单位:
福建省妇幼保健院
关键词:
公立医院
内部控制
采购业务
基金:
福建省科技创新战略研究联合项目
项目编号:
2022R0134
出版年:
2024
中国总会计师
中国总会计师协会
中国总会计师
影响因子:
0.348
ISSN:
1672-576X
年,卷(期):
2024.
(4)
参考文献量
6