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事业单位内部控制审计的现状、问题与对策研究
事业单位内部控制审计的现状、问题与对策研究
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万方数据
维普
中文摘要:
文章通过对事业单位内部控制审计理论基础的梳理,阐述了事业单位内部审计的组织与实施情况,揭示了事业单位内部控制审计存在的组织机构与人员配置问题、审计流程与方法的不完善、审计成果利用不充分等主要问题,提出了改进事业单位内部控制审计的对策与建议,包括优化组织机构、提升人员素质,创新并完善审计流程与方法,以及强化审计成果利用、提升管理效能等,希望丰富和完善内部控制审计的理论体系,为相关政策制定和实务操作提供参考和借鉴。
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作者:
李绍磊
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作者单位:
六安财立达会计师事务所,安徽 六安 237000
关键词:
事业单位
财务管理
内部控制
内部审计
外部审计
出版年:
2025
知识经济
重庆市科学技术协会
知识经济
影响因子:
0.227
ISSN:
1007-3825
年,卷(期):
2025.
701
(1)