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理财(财经版)
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理财(财经版)/Journal Finacial Management
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    财政部:今年以来各地发行新增专项债券1.08万亿元

    1页

    A股冲高回落沪指跌0.16%农业股逆市上扬

    4页

    货币政策灵活适度有助房地产市场健康发展

    5页

    审计失败原因与对策分析——以亚太实业审计失败为例

    郭红艳
    6-7页
    查看更多>>摘要:当前,我国经济社会对企业财务报告信息质量关注度越来越高,审计工作能够为企业的财务会计信息质量提供合理保证,从而提高财务报告预期使用者的信心.但从当前会计师事务所审计情况能够看出,许多会计师事务所以及注册会计师受到证监会处罚,导致社会对审计行业的诚信存在较大质疑.屡见不鲜的审计失败案例,不仅让许多注册会计师、会计师事务所信誉受到影响,也给个人以及事务所造成较大的经济损失.基于此,本文首先对我国审计失败现状进行阐述,然后以亚太实业审计失败为例进行案例分析,在此基础上提出应对措施,以期能够为更多会计师事务所提高审计质量提供有效参考.

    审计失败会计师事务所注册会计师

    国家审计视角下基本养老保险金投资运营风险控制研究

    张立琼
    8-9页
    查看更多>>摘要:我国基本养老保险基金的市场化投资运营是一项以保障基金安全为前提、以保值增值为目标的金融业务.国家审计以其特殊性,在金融风险预防和控制中发挥了重要监督作用.本文基于对当前我国养老保险基金存续态势和风险来源的描述性分析,阐述基本养老保险基金审计的重要性,并从审计角度对养老保险基金风险控制提出改进建议.

    基本养老保险基金国家审计风险控制

    供水企业人力资源法务审计范围及其注意事项

    张伟
    10-11页
    查看更多>>摘要:在目前的供水企业管理实践中,对企业人力资源实施法务审计日益受到供水企业的重视.供水企业通过实施严格的人力资源法务审计,能够杜绝频繁产生的企业内部劳动争议现象,同时还能达到保障供水企业劳动者各项权益的目的.因此,从供水企业实施人力资源管理的视角来看,供水企业主要应明确实施法务审计的具体范畴,结合企业人力资源状况展开全面的人力资源法务审计.

    供水企业人力资源法务审计范围注意事项

    企业内部控制审计框架的构建

    晏子玲
    12-14页
    查看更多>>摘要:企业内部控制审计是在内部控制基本规范下企业为实现控制目标实施的措施之一.为适应经济全球化以及会计准则国际趋同趋势,需要企业落实内部控制审计,提升财务报告质量,为企业的平稳发展奠定基础.本文就企业内部控制审计的几个问题进行探讨,并对企业内部控制审计框架的构建提出对策.

    企业内部控制审计框架构建

    金融衍生品深入服务于中国铝工业企业

    毕燕雯
    15-16页
    查看更多>>摘要:近年来,我国经济发展上升态势不减,对于有色金属的市场需求也在不断发生转变,这为中国铝工业企业的发展既创造了新的机遇,也带来了挑战.在机遇与挑战并存的情况下,如何顺应时代,引进先进的管理机制和创新思维,将金融衍生品等现代金融工具与传统铝产业的营销模式有机结合,利用创新的交易手段规避业务风险,实现企业深化改革之路,已成为国内铝工业企业管理者谋求创新经营模式不可忽视的关键问题.本文侧重分析国内铝工业企业生存发展现状,以及期货等金融衍生品逐渐在铝工业企业中的普及运用.

    中国铝工业产业金融衍生品业务风险

    电子商务环境下零食新零售发展对策研究

    高笑
    17-18页
    查看更多>>摘要:当前,传统零售行业受到来自电商的强大冲击.以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态,是"线上+线下+物流"的融合.单纯走电子商务路线不会长久,纯实体店的模式也需要改进.而新零售的出现,成为引领未来全新的一种商业模式.本文结合目前市场上休闲零食的零售状况,分析零食新零售存在的问题,据此提出一些改进意见.

    新零售零食电子商务

    国际技术合作的现状与对策——以河南省为例

    朱蕾蕾
    19-22页
    查看更多>>摘要:当前,河南省正处在传统产业转型升级的关键阶段,必须进一步加强国际技术合作,为经济发展注入新的血液和动力,更好地保障经济高质量发展,助推中原更加出彩.本文在剖析河南省国际技术合作发展存在问题的基础上,探讨了破解河南国际技术合作发展问题的一系列对策.

    国际技术合作创新河南省