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期刊信息/Journal information
时代金融(中旬)
时代金融(中旬)

苏丽霞

月刊

1672-8661

sdjr@vip.163.com

0871-63212604 63212717

650021

云南省昆明市正义路69号

时代金融(中旬)/Journal Times finance
查看更多>>本刊是是一份立足云南、面向全国公开发行的经济金融类综合性期刊。一本图文并茂、新颖活泼、兼容并蓄、博采广纳、雅俗共赏的面向社会大众的综合性经济金融刊物,体现了新时代、新金融的刊物个性、特色和贴近社会、贴近群众、贴近实际的办刊原则。目前,刊物发行已经涉及政府、银行、保险、证券、大型企业以及广大经济金融类院校等多层次部门、单位和读者。
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收录年代

    浅析房地产开发企业资金管理存在的问题及对策

    梁席林
    139,141页
    查看更多>>摘要:随着经济的不断发展,我国房地产行业市场竞争越来越激烈,再加上资金等矛盾的激化,为资金管理工作带来了严重影响.本文根据以往工作经验,对房地产开发企业资金管理背景与重要性以及存在的问题进行总结,并从采用多样化的融资手段、强化资金时间价值、完善回收阶段的资金管理三方面,论述了房地产开发企业资金管理问题的对策.

    房地产开发企业资金管理时间价值

    对企业发展中特殊业务的涉税筹划问题探析

    吴美花
    140-141页
    查看更多>>摘要:企业在随着新世纪改革发展的中往往面临着许多特殊业务并在我国税收征管日益严格的今天缺少一个更开阔,能够为企业长远利益的设计思路和纳税筹划,甚至不甚了解税收政策遭遇各种涉税风险.企业如何才能透过经营的层层云雾解开涉税风险的面纱,又能合理合法的降低企业税收负担呢?本文主要分析几类特殊业务的税收筹划问题,旨在提升企业对特殊业务涉税事项的关注度,做好特殊业务的纳税筹划工作.

    重组关联交易税收无偿借款

    论企业预算管理与内部控制的组合实施策略

    杨文静
    142页
    查看更多>>摘要:对企业预算实施良好的管理和控制,也是检验企业管理科学化的重要标志,同时完善企业内部控制机制,使二者组合实施,相辅相成,可有效强化企业的组织、控制和协调能力,从而实现健康、可持续发展.本文在阐述企业预算与内部控制关联的同时,提出当前部分企业在对二者进行实施期间存在的问题,并提出有效的解决策略.

    预算管理内部控制组合实施

    薪酬管理公平性对员工工作绩效的影响研究

    刘献苗
    143,149页
    查看更多>>摘要:公平是当今社会人类的基本需要,也是全人类真在追求也将长期追求的共同目标,在过去,企业管理学术界对薪酬管理的公平性进行了大量的理论和实际研究,薪酬是员工首要关注的问题,薪酬也是大部分企业作为吸引、奖励和笼络优秀员工的重要措施,因此,在很大程度上完善企业薪酬管理工作的公平性有利于企业长远的发展.本文着重阐述了当前企业薪酬管理的公平性对于员工工作绩效的影响方面的内容.将以薪酬管理公平性和员工工作绩效为主要的探究对象,探讨两者之间存在的的关系.

    薪酬管理公平性绩效影响

    企业内部审计外包实践调查及发展方略

    白菁华
    144,149页
    查看更多>>摘要:自改革开放以来,我国企业取得了飞速的发展,企业的内部审计外包问题也开始受到社会的关注.目前,我国有超过五分之一的企业已经选择外包服务,但由于内部控制水平较低,致使企业的环境无法满足外包需求.本文将探析企业内部审计外包实践调查及发展方略,以期促进我国企业的健康发展.

    企业内部审计外包实践调查

    私募股权投资对中小企业绩效发展的影响研究

    陈卓
    145页
    查看更多>>摘要:私募股权投资是指通过私募基金对非上市企业所采取的权益性投资.其发展模式更加倾向于信托制、有限合伙制、以及公司式的组织形式,其投资模式也包括了增资扩股或股权转让等多种类型.本研究针对私募股权投资对中小企业绩效发展的影响进行分析,通过影响机制对比和绩效发展建议提供相应的发展策略.

    私募股权投资中小企业绩效发展影响机制

    浅谈企业内部采购招标采购中的一些常见误区

    段娜
    146,149页
    查看更多>>摘要:随着经济的发展和建设,我国企业进步较快,在内部控制系统设计中需要重点关注企业内部的关键问题以及业务流程,将其中存在的风险予以高度关注和控制.企业采购工作的开展将会形成对企业经济效益的重要保证,因此采购工作的开展也是企业内部控制工作的重点环节,采购工作是否规范与最终企业是否获得更好的质量提升有直接关系,下面文章将会对企业招标采购工作中存在的问题进行简要分析,并且针对企业采购中各个风险环节控制措施进行了探讨.

    招标采购问题对策分析

    外经企业内控管理体系建设的实践

    罗芳兰
    147,153页
    查看更多>>摘要:本文通过对笔者所在企业内控管理体系建设的实践,对企业的组织机构设置,内控制度建设、内控责任体系建设、内控监督体系建设进行了系统地分析,并提出相应的措施,为外经企业提升企业自身管理发展水平,符合国内外资本市场监管需求,有效控制风险,保护国有资产、优化公司流程,确保企业健康持续发展提供了借鉴.

    内控管理制度建设责任体系监督体系风险管理

    浅谈国有企业制度建设

    解仪飞
    148-149页
    查看更多>>摘要:随着市场化经济体制加深,各行各业在迎来飞速发展的同时,也要面对市场需求饱和的问题.企业要想在这种情况和形势下做强做大做优,争创一流,需要不断加强内部制度建设,提升资金的利用效率,降低风险发生的几率,给企业创造一个较为稳定的运营环境.一个正规的国有企业,要包括科学严谨的制度制定,有较为健全规范的规章制度,并且能够保证制度切实有效的实行下去.笔者从实际从发,探究当前我国国有企业在制度建设方面的现状,指出内部存在的问题并提出适当的改进措施,为国有企业的更好发展提供一些参考和借鉴.

    国有企业制度建设问题和措施

    水利施工企业加强内部审计工作促进企业经济健康稳定发展的探讨

    谢雷
    150,156页
    查看更多>>摘要:笔者从内部审计的角度出发,探究新常态下水利施工企业开展内部审计的必要性和意义,为企业经济健康稳定发展提供一些参考和借鉴.

    水利施工企业内部审计问题与措施