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期刊信息/Journal information
审计与理财
审计与理财

涂细鹏

月刊

1006-5466

jxss@chinajournal.net.cn

0791-86251718 86259518

330046

南昌市中山路470号

审计与理财/Journal Auditing & Finance
查看更多>>本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
正式出版
收录年代

    我爱你,我的祖国母亲

    本刊评论员
    1页

    梅花诗国从来秀世界钨都正风华——访大余县审计局党组书记、局长许自才

    吴易骅
    4-6页

    做好部门预决算审计思路和对策

    肖海燕
    7-8页

    研究型审计在公立医院审计中的实践与探索

    廖祖福
    9-10页

    青塘捉"鳖"记——某物流园建设项目征地拆迁补偿资金审计案例

    王乙晴
    10-12页

    新形势下行政事业单位审计探析

    刘辉
    13-14页

    研究型审计在预算执行审计中的应用

    王永在黄德桥李艾青赵彦君...
    14-16页
    查看更多>>摘要:本文结合审计科研课题践行研究型审计、选好审计项目重点进行研究型审计、审计项目全过程落实研究型审计进行了分析研究。通过对开展研究型审计的复盘,以期为审计同仁做深做实研究型审计提供有益的参考和借鉴。

    研究型审计审计实践与探索审计高质量发展

    党领导下的审计监督与其他监督贯通协调问题研究

    周淑婷
    17-19页
    查看更多>>摘要:审计监督构成了党和国家监督体系的重要部分。它以其独特的监督视角和专业的技术手段,在保障国家经济安全、促进经济社会健康发展方面发挥着不可替代的作用。在党中央的集中统一领导下,加强审计监督与党内监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督等其他监督的贯通协调,构建监管纠偏有效、督促整治有力的大监督格局,是当前深化监督体制改革、提升国家治理效能的必然要求。

    审计监督其他监督大监督格局

    审计视角下事业单位内部控制体系建设探究

    周瑞珑
    20-21页
    查看更多>>摘要:本文从审计视角出发,针对事业单位运营环境的复杂性和风险的不确定性,提出通过系统化与动态化相结合的内部控制体系建设策略,以强化审计在风险管理中的核心作用,分析审计视角下内部控制体系建设的必要性,以及探讨如何优化内部监督机制、明确审计权限与职责、融合审计与财务管理和强化事后整改与问责等关键措施,旨在提升事业单位的管理效率与风险防控能力,保障其稳健运行与可持续发展。

    审计事业单位内部控制体系建设

    高校工程审计的现实困境与纾解之道

    陈宇
    22-23页
    查看更多>>摘要:内部审计是规范权力运行、强化过程监管、提高资源绩效的重要手段,工程审计是高校内部审计的重要组成部分,主要是为了保障学校工程建设质量和基础设施投资效益。因此,结合工程审计工作实践,剖析工程审计中存在的人才、制度、平台、机制等四重困境,并从这四重困境出发提出可行性的纾解策略,助力高校工程审计高质量发展。

    高校工程管理工程审计内部审计