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期刊信息/Journal information
审计与理财
审计与理财

涂细鹏

月刊

1006-5466

jxss@chinajournal.net.cn

0791-86251718 86259518

330046

南昌市中山路470号

审计与理财/Journal Auditing & Finance
查看更多>>本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
正式出版
收录年代

    严守党纪国法 清朗政治风气

    吴易骅
    1页

    锐意改革成新绩 红色故土显生机——访吉安市青原区审计局党组书记、局长曾震山

    吴易骅
    4-6页

    处理"五对关系"提升审计质效

    廖南生
    7-8页

    抓落实 促成效——宜春市审计局构建"543"大整改工作格局

    熊小荣
    8-9页

    "定制化"轮换的秘密

    戈冶文
    10-12页

    老旧小区改造项目审计思考

    杨绎
    12-13页

    在财政紧平衡状态下助力财政资源统筹的审计思路和方法

    周咪
    14-16页

    研究型审计理念赋能助推企业管理提质增效——J公司内控制度专项审计案例

    王莹
    17-19页
    查看更多>>摘要:党的十八大以来,党中央赋予审计机关新的职责和使命,同时对审计工作提出了更高的要求和更严的标准。审计署印发《"十四五"国家审计工作发展规划》,对审计事业提出了新的发展要求,开展研究型审计将成为新时代实现审计事业高质量发展的必由之路。近年来,J公司注重创新驱动,以问题为导向,走高质量内涵式审计发展新路子,充分发挥审计"治已病、防未病"的建设性作用。本文以J公司内控制度审计为例,探索研究型审计理念和实践应用,着力推动审计工作提质增效。

    研究型审计内控

    长生生物审计风险及应对措施

    李媛
    20-22页
    查看更多>>摘要:本文通过图书馆期刊和长生生物的公司公告,及对关于长生生物应当应对的审计风险文献进行了回顾和分析,结合查阅相关的法律法规,以长生生物审计失败案例为对象,对其产生的审计风险原因进行深入剖析。以重大错报风险和检查风险为重点,探讨应对这些风险的策略,提出相应对策及降低审计风险的建议。

    制药企业审计风险应对措施

    行政事业单位内部审计监督的完善策略探讨

    向尚
    22-24页
    查看更多>>摘要:本文将从行政事业单位内部审计监督重要性分析入手,进而揭示行政事业单位内部审计监督工作存在的问题,最终有针对性提出加强内部审计监督工作的完善策略。希望通过文中的论述,为内部审计工作的有效开展、促进行政事业单位更好发展发挥内部审计监督工作的作用。

    行政事业单位内部审计问题策略