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西部财会
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西部财会/Journal Western Finance and Accounting
查看更多>>本刊是陕西省政府采购指定信息发布媒体、陕西省会计学会指定信息发布媒体、陕西省注册会计师协会指定信息发布媒体、陕西省建工集团总公司指定信息发布媒体。本刊编辑力量雄厚,诸多享誉国内外的专家、教授、学者担任本刊学术顾问或编委。
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收录年代

    房地产企业轻资产转型的现状挑战和对策

    吴艳文林思彤
    42-46页
    查看更多>>摘要:严格监管与支持转型政策并行下,房地产企业拓展轻资产转型渠道,探索多样化轻资产转型模式.本文在概括房地产企业信托基金、养老地产、城市更新、合作开发、租购并举等轻资产转型现状的基础上,分析企业转型过程中面临的宏观环境和行业环境方面的挑战,从战略规划和战略执行层面提出转型的完善对策,以促进房地产企业和国民经济的持续发展.

    房地产企业轻资产转型城市更新住房租赁

    数字时代我国金融消费者隐私权保护的优化路径探析

    黄杰骏
    47-50页
    查看更多>>摘要:在数字时代,我国金融业不断提升金融产品和服务质量,但大数据的使用也给金融消费者的隐私安全保护带来较了一定的挑战.通过现行立法、权利救济渠道等维度,检视我国金融消费者隐私权保护存在的问题,并分析问题背后的成因,提出相关优化路径.

    数字时代金融消费者隐私安全隐私保护

    太白多措并举为政策性农业保险提质增效

    田宝林邱思锐
    50页

    和美乡村视角下乡村文旅融合发展策略研究

    康霜
    51-55页
    查看更多>>摘要:当前,我国通过乡村文旅融合发展助力乡村振兴,已经取得一定的经验和成效,但还存在农民话语权不足、发展凝聚力不强、品牌建设落后等问题,一定程度上阻碍乡村文旅融合发展提质升级.基于此,把握建设宜居宜业和美乡村的机遇条件,激发农民、市场等多方积极性,发挥政府作用,凸显乡村特色,可推动乡村文旅融合高质量发展,助力实现乡村全面振兴.

    乡村文化乡村旅游文旅融合和美乡村

    汉中财政多措并举抓内控 久久为功提效能

    李静
    55页

    数智时代国有企业财务管理转型之路径探析——基于业财融合视角

    石丽娟
    56-59页
    查看更多>>摘要:面对迅猛的数字化变革,国有企业财务应转型以适应数智时代企业发展的需要.本文从业财融合的视角,深入剖析当前国有企业数字化转型进程中财务管理存在的问题,分析财务管理转型升级的路径,以期探索出适合国有企业转型发展的财务管理模式.

    数智时代财务管理业财融合财务转型

    新形势下集团公司全面预算管理存在的问题及对策研究

    陈辉
    60-63页
    查看更多>>摘要:随着市场经济和信息化的快速发展,全面预算管理成为现代集团公司稳定发展的关键要素之一.虽然新形势下集团公司全面预算管理已取得了突出成效,但仍存在预算管理体系有待完善、预算编制方法有待改善、预算管理意识有待加强、预算管理信息化建设有待强化等问题.为此,要持续优化预算组织架构,进一步健全预算目标审核流程,加速构建预算编制机制,大力提升预算执行效果,完善考评机制,全方位增强预算管理人员综合素质,进一步提升集团公司预算管理水平和效益.

    集团公司全面预算管理问题对策

    老龄化背景下"物业+养老"服务的运营困境及改进路径

    黄澄锐
    64-67页
    查看更多>>摘要:在人口老龄化不断深入的背景下,"物业+养老"服务模式作为社区居家养老创新形式,可发挥自身地缘优势,为老年人提供特色化的服务.通过探究"物业+养老"的运营模式,发现其在服务非专业性与专业性之间、企业营利性与公益性之间、物业与业主群体之间出现多种矛盾,服务可得性也受老年人自身条件影响.基于以上困境,提出优化政策与监管、引入专业化服务、合理制定标准及多方协作等改进路径,推动完善"物业+养老"服务,以满足广大老年人的多样化需求.

    人口老龄化"物业+养老"模式社区居家养老社区嵌入式养老

    新发展阶段高校内部审计整改优化策略探讨

    孙亚雯
    68-71页
    查看更多>>摘要:内部审计整改是内部审计工作的重要环节,也是内部审计监督能否发挥重要作用的直接体现.本文分析高校内部审计整改工作现状,从实现闭环管理、建立持续跟踪监督机制、完善整改协调联动机制、创建审计整改信息平台等方面提出优化策略,促进内部审计职能的发挥,提升审计整改质量和效果,更好地发挥审计"治已病,防未病"作用,为高校完善管理流程,保障教育事业、科研事业发展提供帮助.

    高校审计整改审计监督信息化闭环管理

    关于银行合规管理与内部审计的协同效应研究

    陈相烨
    72-74页
    查看更多>>摘要:当前的市场环境复杂多变,银行业机构面临的外部竞争压力和风险挑战也日趋加大,越来越多的银行重视对合规管理和内部审计的融合运用.本文从合规管理与内部审计的关系、协同效应和实现路径等方面进行深入探讨,以期为银行实现两者的协同效应提供参考.

    银行合规管理内部审计协同