国家学术搜索
登录
注册
中文
EN
首页
|
审计助力行政事业单位内部控制完善的路径探究
审计助力行政事业单位内部控制完善的路径探究
引用
认领
扫码查看
点击上方二维码区域,可以放大扫码查看
原文链接
万方数据
中文摘要:
当前国家和政府都加强了行政事业单位各项工作的重视,出台了一系列的政策强化单位的内部控制管理,为单位各项工作的顺利开展提供了指引.行政事业单位在工作的过程中,不但要做好基础性的业务,还要加强对各个流程的审计,为内部控制的优化提供助力,但是在具体实践中,许多事业单位内控和审计方面存在着各种问题,对单位的发展形成了制约,本文简单阐述内控和审计之间的关联,从审计视角对单位内控体系中存在的问题提出有效的优化策略.
收起全部
展开查看外文信息
作者:
王军
展开 >
作者单位:
西峡县审计局
关键词:
行政事业单位
内部审计
内部控制
出版年:
2023
DOI:
10.12273/j.issn.1005-9644.2023.8.016
环球市场
环球市场
ISSN:
年,卷(期):
2023.
(8)
参考文献量
2