环球市场2023,Issue(8) :46-48.DOI:10.12273/j.issn.1005-9644.2023.8.016

审计助力行政事业单位内部控制完善的路径探究

王军
环球市场2023,Issue(8) :46-48.DOI:10.12273/j.issn.1005-9644.2023.8.016

审计助力行政事业单位内部控制完善的路径探究

王军1
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  • 1. 西峡县审计局
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摘要

当前国家和政府都加强了行政事业单位各项工作的重视,出台了一系列的政策强化单位的内部控制管理,为单位各项工作的顺利开展提供了指引.行政事业单位在工作的过程中,不但要做好基础性的业务,还要加强对各个流程的审计,为内部控制的优化提供助力,但是在具体实践中,许多事业单位内控和审计方面存在着各种问题,对单位的发展形成了制约,本文简单阐述内控和审计之间的关联,从审计视角对单位内控体系中存在的问题提出有效的优化策略.

关键词

行政事业单位/内部审计/内部控制

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出版年

2023
环球市场

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ISSN:
参考文献量2
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