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科教导刊-电子版(下旬)
2022,
Issue
(7) :
114-115.
加强高校内部控制提升内部审计作用
洪莉
科教导刊-电子版(下旬)
2022,
Issue
(7) :
114-115.
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加强高校内部控制提升内部审计作用
洪莉
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作者信息
1.
淮南联合大学,安徽 淮南 232038
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摘要
随着高校内部审计工作的健康发展,更好发挥高校育人和服务的功能,建立健全内部控制制度是保证高校内部审计工作发展的重要需求.文章对高校目前内部控制及内审现状及存在的问题进行分析研究,并结合《国务院关于加强审计工作的意见》《高校会计制度》等制度意见,提出了进一步加强和完善高校内部控制,提升高校内审工作改进的一些对策和措施.
关键词
高校
/
内部控制
/
内部审计
/
制度
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出版年
2022
科教导刊-电子版(下旬)
科教导刊-电子版(下旬)
影响因子:
0.025
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