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民航医学
2022,
Vol.
32
Issue
(2) :
114-117.
事业单位内部审计风险与防控措施探析
The discussion of internal audit risk and control measures in public institutions
马文达
郝金燕
张思雪
民航医学
2022,
Vol.
32
Issue
(2) :
114-117.
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事业单位内部审计风险与防控措施探析
The discussion of internal audit risk and control measures in public institutions
马文达
1
郝金燕
1
张思雪
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作者信息
1.
民航医学中心(民航总医院),北京 100123
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摘要
2018年召开的中央审计委员会第一次会议,对我国内部审计工作提出了新任务和新要求.笔者以我国事业单位为研究对象,简要分析了事业单位内部审计存在的风险,并总结出六点防控措施:①提高事业单位对内部审计工作的重视程度;②建立健全内部审计制度与配套制度;③成立具有独立性的内部审计部门;④拓宽事业单位内部审计的职能;⑤提升内部审计人员的综合素质;⑥探索搭建事业单位内部审计数据库.希望能够为事业单位内部审计风险防控提供帮助.
关键词
事业单位
/
内部审计
/
风险防控
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出版年
2022
民航医学
中国民用航空总医院
民航医学
ISSN:
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参考文献量
3
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