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期刊信息/Journal information
审计与理财
审计与理财

涂细鹏

月刊

1006-5466

jxss@chinajournal.net.cn

0791-86251718 86259518

330046

南昌市中山路470号

审计与理财/Journal Auditing & Finance
查看更多>>本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服务。
正式出版
收录年代

    民营企业融资困境及其对策分析

    宋小清
    24-25页

    我国上市公司投融资管理存在的问题及对策研究

    王辉
    26-27页
    查看更多>>摘要:投融资管理是我国公司治理的重要组成部分,事关上市公司的生存与发展,良好的投融资管理可以有效提高资源配置和运作效率,增加公司经济效益,为股东创造财富。本文重点研究了我国上市公司投融资管理存在的投资决策流程、投资决策周期、融资成本、融资结构等方面的问题,并结合当前监管环境和上市公司发展现状提出了针对性的改进建议。

    上市公司投资融资管理对策

    大数据背景下的制造业全面预算管理策略

    谭文婷
    28-30页
    查看更多>>摘要:随着科学技术的持续进步,制造行业得到逐渐进步与发展,相关技术应用的重要性也日益凸显,受到社会各界广泛关注,基于此,简单分析在大数据背景下进行制造业全面预算管理的重要意义,井深入探究基于大数据背景下的制造业全面预算管理的策略,具体涉及整合数据资源、培养数据分析能力、制定预算管理指标、实施预算协同管理等内容,以供业内人士参考。

    大数据制造业全面预算管理

    企业财务管理中财务报表分析的应用与实践

    许培鑫
    30-32页
    查看更多>>摘要:随着企业在财务管理领域的持续创新,强化和优化财务管理策略对于推动企业成长至关重要。特别是,财务报表的深入分析能够全面反映企业的财务状况和未来走势,因此,对财务报表分析的重视程度应当进一步提升。本文以福建省某两家购物商场的企业财务报表作为依据,分析两家公司的各项财务指标,总结在企业财务管理中财务报表分析的具体作用,并为企业的进一步发展给出相关的建议。

    企业财务管理财务报表应用实践

    数字化背景下物业企业财务管理创新路径探索

    戚灿灿
    33-34页
    查看更多>>摘要:本文在阐述物业企业财务管理创新的重要性的基础上,探讨当前物业企业财务管理存在的问题及创新发展路径,以期对物业企业财务管理水平的提升有所帮助。

    物业企业数字化财务管理创新路径

    医院采购业务内部控制管理有效性探究

    李冉
    35-37页
    查看更多>>摘要:本文简要介绍了某医院采购内控现状,分析了该医院采购内控不足:内控环境欠佳、采购内控风险评价方法待改善、采购内控措施不全面等。探索了增强医院采购业务内控有效性的具体措施:建立较好的采购内控环境、给出适用的采购内控风险评价方案、建立全面的采购内控措施等,以此保证医院采购内控质量,切实控制医院采买工作。

    医院采购内部控制

    成本控制背景下房地产企业内部审计探讨

    叶吟
    37-39页
    查看更多>>摘要:本文从成本控制的背景出发,分析了房地产行业的特点和复杂性,以及内部审计在成本控制中的重要性和作用。本文指出了房地产企业内部审计目前存在的问题和挑战,如审计范围、独立性、人员素质、方法和手段、标准化流程和要求、信息化程度、问题整改和与公司发展管理需求的脱节等,并提出了优化房地产内部审计的策略,如拓宽审计内容和领域、建立独立性保障机制、提高人员素质、更新方法和手段、规范流程和要求、提高信息化程度、加强问题整改和紧密联系公司发展管理需求等。本文旨在为房地产企业提高成本控制能力和管理水平提供参考和建议。

    成本控制房地产企业内部审计

    国家审计在健全全面从严治党体系中的作用机制研究

    马玉兰
    40-41页
    查看更多>>摘要:随着当前党组织建设的进一步完善以及我国对于各级党组织治理工作的重视,积极推动全面从严治党战略的落实成为了提高党组织治理效能、严格处理党组织内部违规违纪违法问题以及保障党组织健康发展的关键工作。为了能够充分发挥国家审计在全面从严治党体系建设中的优势,本文分析了国家审计在全面从严治党体系建设中的作用以及需要关注的问题,并且提出了利用国家审计健全从严治党体系的措施以供参考。

    国家审计全面从严治党作用机制

    加强数据资产管理警惕"数据财政"冲动

    张瑶萍
    42-43页

    紫晶存储财务舞弊事件分析及审计对策的研究

    蒋颖蕾
    44-46页
    查看更多>>摘要:在企业管理中,财务舞弊事件对于企业的经营和声誉可能造成严重影响。本文以紫晶存储的财务舞弊事件为案例,分析其发生原因、影响及后果,并探讨提升审计效能的有效对策。

    财务舞弊审计分析